Руководитель отдела внутреннего аудита
Резюме 172385 · 17 марта 2016, 11:48
Имя | Оьга | Контакты | Доступны бесплатно после регистрации или входа |
Общая информация
| Город проживания | Алматы | Заработная плата | от 350 000 тнг. | График работы | Полный рабочий день |
Образование |
Высшее | Опыт работы | 21 год 7 месяцев | Пол | Женский | Возраст | 52 года   (8 апреля 1972) |
Опыт работы
|
Период работы | май 2014 — по настоящее время   (10 лет 7 месяцев) |
Должность | Начальник отдела внутреннего аудита | Компания | АО "КазРосБройлер", производство | Обязанности | Внедрение системы менеджмента качества в компании, получение сертификата СМК для компании. Написание технологического процесса для всех структурных подразделений, апробация тех. процесса. Организация и проведение внутренних аудитов финансовой отчетности и проверка бизнес-процессов компании на предмет соответствия МСФО и СМК. Составление планов аудиторских проверок. Составление рабочих программ по проводимым аудитам. Написание отчетов по проверкам. Контроль за соблюдением утвержденных принципов учетной и налоговой политики, внутрифирменных документов и нормативных актов РК, Проверка достоверности, своевременности и полноты отражения всех хозяйственных операций на счетах бухгалтерского учета в соответствии с МСФО. Разработка и внедрение внутрифирменных стандартов. Контроль за соблюдением утвержденных бизнес процессов в структурных подразделениях Предоставление информации о выявленных нарушениях и возможных рисках, а так же рекомендаций по их устранению и минимизации Мониторинг устранения замечаний, выявленных в ходе аудита. Осуществление мониторинга эффективности принятых мер по устранению недостатков по результатам проведенных аудиторских проверок, выявление замечаний и нарушений, имеющих систематический характер. Участие в инвентаризациях ОС, ТМЗ и ДС. Консультирование сотрудников компании. Участие в подготовке компании к внешнему аудиту. Разработка и усовершенствование системы внутреннего контроля. Мониторинг СВК, выявление слабых мест и разработка рекомендаций по их устранению. |
|
Период работы | июль 2013 — март 2014   (9 месяцев) |
Должность | Заместитель начальника отдела внутреннего аудита | Компания | АО "Logycom" компания по производству и реализации орг. техники Казахстан | Обязанности | Организация и проведение внутренних аудитов финансовой отчетности и проверка бизнес-процессов компании на предмет соответствия МСФО и СМК. Составление планов аудиторских проверок. Составление рабочих программ по проводимым аудитам. Написание отчетов по проверкам. Контроль за соблюдением утвержденных принципов учетной и налоговой политики, внутрифирменных документов и нормативных актов РК, Проверка достоверности, своевременности и полноты отражения всех хозяйственных операций на счетах бухгалтерского учета в соответствии с МСФО. Разработка и внедрение внутрифирменных стандартов. Контроль за соблюдением утвержденных бизнес процессов в структурных подразделениях Предоставление информации о выявленных нарушениях и возможных рисках, а так же рекомендаций по их устранению и минимизации Мониторинг устранения замечаний, выявленных в ходе аудита. Осуществление мониторинга эффективности принятых мер по устранению недостатков по результатам проведенных аудиторских проверок, выявление замечаний и нарушений, имеющих систематический характер. Участие в инвентаризациях ОС, ТМЗ и ДС. Консультирование сотрудников компании. Участие в подготовке компании к внешнему аудиту. Разработка и усовершенствование системы внутреннего контроля. Мониторинг СВК, выявление слабых мест и разработка рекомендаций по их устранению. |
|
Период работы | сентябрь 2011 — июль 2013   (1 год 11 месяцев) |
Должность | Эксперт отдела внутреннего контроля и аудита | Компания | Группа компаний, ТОО "KSP Steel" металлопрокатное производство, ТОО "Кастинг", ТОО "ПромИнвест Алматы" Алматы, kspsteel. | Обязанности | Осуществление проверки финансовой и управленческой отчетности предприятия, анализ ее достоверности, оценка своевременности ее составления и представления. Организация унификации и стандартизации учетных процессов. Подготовка и представление для утверждения руководству предприятия планов аудиторских работ. Проведение сплошных ревизий и проверки в подразделениях предприятия в соответствии с утвержденным планом. Осуществление контроля за выполнением бюджета предприятия. Осуществление проверок сохранности и эффективности использования активов предприятия, контроль за доступом работников предприятия к активам и финансовой информации. Осуществление экспертной оценки проектов контрактов, контроль за своевременностью и полнотой отражения в учетных документах совершаемых сделок (заключаемых договоров) и их результатов. Выявление внутренних резервов предприятия и определение пути их эффективного использования. Проведение мониторинга расходования фондов по разным проектам или программам, осуществление анализа доходов и расходов предприятия, оптимизация налогов. Проведение выборочных ревизий с целью выявления и ликвидации задолженностей и недостач, осуществление контроля за выполнением предприятия и его контрагентами своих обязательств, анализ дебиторской и кредиторской задолженностей. Разработка рекомендаций и планов действий по устранению выявленных отклонений от планов; рекомендаций, позволяющих снизить уровень риска отдельных операций или минимизировать возможные потери. Определение и анализ возможных внешних и внутренних рисков при разработке и внедрении новых проектов на предприятии. Осуществление надзора за работой персонала в части финансов, анализ должностных инструкций, определение соответствия распределения обязанностей требованиям производственного, управленческого и финансового процесса, осуществление разграничения полномочий, внесение предложений по изменению в положения о подразделениях, должностные инструкции. Разработка финансовых регламентов для финансовой политики предприятия в целом, отдельных процедур, инструкций и иной документации. Принятие участия в формировании сводной и консолидированной отчетности. Осуществление подготовки предприятия к внешнему аудиту. Выполнение заданий, не связанные с внутренним аудитом, по распоряжению руководителя предприятия (поддержка бухгалтерского отдела, анализ инвестиционных проектов, проведение сверки с поставщиками и т.д.). Консультация руководства предприятия по вопросам аудита. Составление отчетов о проделанной работе, аналитических и докладных записок, экспертных заключений и др. |
|
Период работы | апрель 2010 — сентябрь 2011   (1 год 6 месяцев) |
Должность | Руководитель службы внутненнего аудита | Компания | ТОО "МКО "ГарантКазФинанс" финансовая компания | Обязанности | Организация проведения плановых и не плановых аудиторских проверок, а так же проверки СВК компании и ее структурных подразделений. Осуществление проверок на соответствия требований законодательства РК и внутренних регламентов компании. Проверка достоверности, полноты, объективности и своевременности представления финансовой информации в соответствии с МСФО. Написание и внедрение внутрифирменных стандартов. Предоставление отчетов руководству компании по результатам проверки с рекомендациями по устранению обнаруженных замечаний. Проведение экспертизы документов Организации, издаваемых структурными подразделениями, на предмет внутренней и корпоративной политике и законодательству РК. Организация работы по разработке внутренних Стандартов, положений, методик, программ, необходимых для хозяйственно -финансовой деятельности Организации. |
|
Период работы | февраль 2004 — март 2010   (6 лет 2 месяца) |
Должность | Руководитель аудиторской группы, специалист отдела методологии и контроля качества | Компания | ТОО "АКФ "Марка аудит" аудиторская компания | Обязанности | Осушествление аудиторских проверок финансовой и налоговой отчетностей киентов; Составление аудиторских отчетов по проведенным проверкам Подготовка предложений по устранению обнаруженных ошибок в результате проведенных проверок. Проверки ведения бухгалтерского учета на соответствие учетной политики и МСФО. Разработка и внедрение внутрифирменных стандартов для работы аудиторов, расчет бюджета времени, разработка планов аудита и т.д. Разработка налоговой политики и учетной политики. Разработка новой и оценка существующей системы внутреннего контроля на предприятиях. |
|
Период работы | март 1999 — март 2003   (4 года 1 месяц) |
Должность | Главный бухгалтер | Компания | ТОО Экспресс-М | Обязанности | Ведение бухгалтерского учета по всем участкам. Организация бухгалтерского учета хозяйственно-финансовой деятельности и контроль за экономным использованием материальных, трудовых и финансовых ресурсов, сохранностью собственности предприятия. Формирование учетной политики в соответствии с законодательством о бухгалтерском учете . Организация учета имущества, обязательств и хозяйственных операций, поступающих основных средств, товарно-материальных ценностей и денежных средств, Осуществление контроля за соблюдением порядка оформления первичных и бухгалтерских документов, расчетов и платежных обязательств, расходования фонда заработной платы, за установлением должностных окладов работникам предприятия, проведением инвентаризации основных средств, товарно-материальных ценностей и денежных средств, проверок организации бухгалтерского учета и отчетности. Проведение экономического анализа хозяйственно-финансовой деятельности предприятия по данным бухгалтерского учета и отчетности в целях выявления внутрихозяйственных резервов, устранения потерь |
|
Период работы | январь 1994 — март 1999   (5 лет 3 месяца) |
Должность | Главный бухгалтер | Компания | МСМП "Наука" | Обязанности | Главный бухгалтер Ведение бухгалтерского учета по всем участкам. Организация бухгалтерского учета хозяйственно-финансовой деятельности и контроль за экономным использованием материальных, трудовых и финансовых ресурсов, сохранностью собственности предприятия. Формирование учетной политики в соответствии с законодательством о бухгалтерском учете . Организация учета имущества, обязательств и хозяйственных операций, поступающих основных средств, товарно-материальных ценностей и денежных средств, Осуществление контроля за соблюдением порядка оформления первичных и бухгалтерских документов, расчетов и платежных обязательств, расходования фонда заработной платы, за установлением должностных окладов работникам предприятия, проведением инвентаризации основных средств, товарно-материальных ценностей и денежных средств, проверок организации бухгалтерского учета и отчетности. Проведение экономического анализа хозяйственно-финансовой деятельности предприятия по данным бухгалтерского учета и отчетности в целях выявления внутрихозяйственных резервов, устранения потерь |
Образование
|
Образование | Высшее |
Окончание | 2002 год |
Учебное заведение | Центрально-Азиатский университет |
Специальность | Бух. учет и аудит, экономист |
|
Образование | Высшее |
Окончание | 1993 год |
Учебное заведение | Алматинская архитектурно строительная академия |
Специальность | Прикладная геодезия, инженер - геодезист |
Дополнительная информация
| Иностранные языки | Немецкий (Базовый), Казахский (Базовый) | Водительские права | Категория B | Владение компьютером | Продвинутый пользователь | Курсы и тренинги | 2012 внутренний аудитор Институт сертифицированных финансовых менеджеров Казахстана, Внутренний аудит (сертификат) 2012 внутренний аудитор The institute of certified financial managers, The professional internal auditor DIPLOMA (DipPIA) 2009 Документирование аудиторского процесса палата аудиторов РК, сертификат 2009 Международные стандарты финансовой отчетности АССА, , сертификат DIPifr 2008 Документирование аудиторского процесса палата аудиторов РК, сертификат | Навыки и умения | Аналитический склад ума. Ответственность и скрупулезность, исполнительность. Коммуникабельность. Стремление к постоянному развитию в профессиональном и личностном планах. Умение организовать работу коллектива. Знание программ Excel, Word, 1С бухгалтерия Версия 8.1 и 8.2, КИС Аструм |
|